
Kommunens budget 2025 och 2026
Vilhelmina kommuns budget visar hur våra gemensamma resurser används för att skapa trygghet, välfärd och service i hela kommunen.
Här får du en översikt av budgeten för 2025 och den politiskt beslutade rambudgeten för 2026. Budgeten är en viktig del av det långsiktiga utvecklingsarbetet inom Framtid 2.0, där vi steg för steg anpassar verksamheten till nya ekonomiska och demografiska förutsättningar.
Budget 2025
Budgeten för 2025 visar hur kommunens totala kostnader på cirka 580 miljoner kronor fördelas mellan olika verksamhetsområden. Den största delen går till vård och omsorg (41,4 %) och pedagogisk verksamhet (35,9 %) – det vill säga skola, förskola, äldreomsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning.
Fördelning av kostnader 2025:
-
Vård och omsorg: 239,9 miljoner kr – 41,4 %
-
Pedagogisk verksamhet: 208 miljoner kr – 35,9 %
-
Gemensamma lokaler och verksamheter: 54,3 miljoner kr – 9,4 %
-
Infrastruktur, skydd: 27,4 miljoner kr – 4,7 %
-
Fritid och kultur: 18,8 miljoner kr – 3,2 %
-
Affärsverksamhet: 15,3 miljoner kr – 2,6 %
-
Politisk verksamhet: 15,1 miljoner kr – 2,6 %
-
Särskilt riktade insatser: 1,2 miljoner kr – 0,2 %

Diagrammet visar hur pengarna fördelas mellan olika områden.
Budget 2026
Den 16 juni 2025 beslutade kommunfullmäktige om budgeten för 2026. Den omfattar cirka 592 miljoner kronor, men är i nuläget en rambudget, vilket innebär att den exakta fördelningen mellan olika verksamhetsområden ännu inte är fastställd.
Till skillnad från 2025 presenteras budgeten för 2026 därför i en mer övergripande form, utifrån kommunens politiska utskott istället för verksamhetsområden. När detaljbudgeten är klar senare under året kommer vi att kunna visa motsvarande uppdelning som för 2025.
Vill du veta mer om vad de olika utskotten ansvarar för? Här kan du läsa mer om kommunens utskott och deras verksamheter.
Fördelning av kostnader 2026:
-
Socialutskottet: 272 miljoner kr – 46 %
-
Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet: 164 miljoner kr – 28 %
-
Allmänna utskottet: 98 miljoner kr – 16 %
-
Södra Lapplands Gymnasieförbund: 50,5 miljoner kr– 8 %
-
Miljö- och byggnadsnämnden: 4 miljoner kr – 1 %
-
Politiska verksamheter: 3,5 miljoner kr – 1 %

Diagrammet visar hur pengarna fördelas mellan utskotten.
Varför är budgeten högre för 2026 än 2025? Skulle det inte sparas pengar?
Att budgeten för 2026 är något högre än 2025 innebär inte att kommunen har mer resurser att röra sig med. Ökningen beror framför allt på att kostnaderna i samhället stiger – för till exempel löner, el och livsmedel. För att behålla dagens nivå på välfärden behöver vi därför planera för högre utgifter.
Det långsiktiga arbetet med att anpassa kommunen till en minskande befolkning och stramare ekonomi fortsätter. Men förändringarna sker stegvis och med hänsyn till både lagkrav och invånarnas behov. Att spara handlar inte bara om att minska utgifterna – utan om att använda resurserna klokare och prioritera rätt.